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市國控集團審計委員會(huì )召開(kāi)2024年度第三次會(huì )議

作者:佚名 來(lái)源:本站原創(chuàng ) 發(fā)布時(shí)間:2024年04月20日

  4月19日,市國控集團審計委員會(huì )2024年度第三次會(huì )議召開(kāi),集團黨委書(shū)記、董事長(cháng)、集團審計委員會(huì )主任余笑兵主持會(huì )議,集團黨委副書(shū)記、副董事長(cháng)、總經(jīng)理、集團審計委員會(huì )副主任胡景平出席會(huì )議,集團審計委員會(huì )成員及相關(guān)人員參會(huì )。

  會(huì )議審議并原則通過(guò)了《景德鎮市國控集團2024年度審計項目計劃(審議稿)》,并研究討論內部審計相關(guān)問(wèn)題。

  會(huì )議強調,全集團上下要進(jìn)一步提高政治站位,堅決做到依法全面履行審計監督職責,密切聯(lián)系集團發(fā)展實(shí)際,深入推進(jìn)內部審計全覆蓋。堅決做到集團重點(diǎn)工作推進(jìn)到哪里,審計工作監督就跟進(jìn)到哪里。要充分發(fā)揮審計專(zhuān)業(yè)價(jià)值,守住不發(fā)生系統性風(fēng)險底線(xiàn),促進(jìn)集團繼續高質(zhì)量發(fā)展。要高度重視、充分支持內部審計工作,切實(shí)發(fā)揮集團審計委員會(huì )和審計部的作用,將內部審計監督延伸到集團開(kāi)展工作的全過(guò)程、各方面。集團各部門(mén)和子公司要大力支持審計部依法履職盡責,推動(dòng)內部審計事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。要有力有效落實(shí)審計整改,壓緊壓實(shí)審計問(wèn)題的整改主體責任和整改時(shí)限,注重問(wèn)題源頭治理、健全完善的整改制度,確保審計問(wèn)題整改到位。同時(shí)要推進(jìn)審計監督與紀檢監察監督、巡視巡察監督等各類(lèi)檢查監督協(xié)同,以進(jìn)一步加強審計成果轉化。